Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.518.462/0001-56 MACRO POSTO DE SERVIÇOS E CONVENIENCIAS LTDA 50,00 
 04.657.239/0001-90 AUTO POSTO CIDADE DOIS LTDA 50,00 
 02.007.981/0001-24 AUTO POSTO FISHI LTDA 100,00 
200,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 24,00 
 68.483.148/0001-68 RTB COPIADORA S/C LTDA. 273,00 
297,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0039-22 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 711,16 
711,16
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.639.434/0001-97 HELPYOU BRASIL LTDA 100,00 
100,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 993,13 
993,13
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 87,00 
87,00
 4.455,22


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 4.455,22

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.289,16