Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO TEIXEIRA - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.611.693/0001-85 AUTO POSTO HIPÓDROMO LTDA 421,00 
421,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 3.762,05 
3.762,05
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 800,00 
800,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 30,47 
30,47
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 01.927.895/0001-77 MAURO COGO ME 1.189,20 
1.189,20
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.-TELESP 943,62 
943,62
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 13.409,53 
13.409,53
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.471.746/0001-05 MARIA PAULA GRAFICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP 3.469,56 
 48.611.693/0001-85 AUTO POSTO HIPÓDROMO LTDA 40,00 
3.509,56
 24.515,43


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 24.515,43

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.327,43