Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CORONEL CAMILO - maio/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 13.382.352/0001-09 QUELUZ AUTO POSTO LTDA. 160,00 
 43.827.518/0001-06 POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA. 324,70 
 07.093.748/0001-25 AUTO POSTO X 5 LTDA. 100,00 
584,70
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3,15 
3,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 870,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 576,20 
1.446,20
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 04.619.906/0001-40 FOR YOU SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. ME 713,52 
 13.010.628/0001-10 MKT E.EFFECTOR COMERCIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. 971,18 
1.684,70
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 785,25 
785,25
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.696.938/0001-50 NIPPACK GRAPHICS EDITORA LTDA - EPP 401,36 
 49.509.086/0001-71 KONTATO GRAFICA LTDA ME 240,00 
641,36
 7.794,40


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 7.794,40

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.191,59
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 26.941,44