Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 06.027.115/0001-56 LIBERDADE AUTO POSTO DE SERVIÇOS E CONV. LTDA 245,45 
 43.147.735/0001-55 TOCANTINS AUTO POSTO LTDA 14,00 
 61.060.349/0001-03 AUTO POSTO LAVAPES LTDA 69,00 
 62.788.963/0001-59 JOAO CARLOS ALTIERE - POSTO DE GASOLINA 50,00 
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 75,03 
 05.352.972/0001-69 AUTO CENTER MERCURIO LTDA 15,00 
468,48
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 61,35 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 310,00 
371,35
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 643,45 
643,45
S - DESPESAS DE CORREIO
 03.978.394/0001-45 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 7.800,00 
7.800,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA-ME 6.030,00 
6.030,00
 17.028,03


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 17.028,03

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 172.150,75