Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SENIVAL MOURA - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 819,85 
 67.284.786/0001-97 NAZA AUTO POSTO LTDA 395,01 
 04.265.214/0001-40 POSTO DE SERVIÇO DE GAS DUTRA LTDA 50,00 
1.264,86
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 67,50 
67,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 622,77 
622,77
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 56,99 
56,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.871.609/0001-90 MILAGRES & BICALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.900,00 
6.900,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.129,00 
1.129,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.646.438/0001-41 JOAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME 7.000,00 
7.000,00
 18.755,87


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 18.755,87

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.453,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 149.148,27