Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - junho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 570,28 
570,28
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 77,40 
77,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 262,38 
262,38
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.958.729/0001-51 NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA 199,00 
199,00
 2.725,99


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 2.725,99

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 14.447,99