Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAMIL MURAD - abril/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.062,75 
1.062,75
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 41,40 
41,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.841.553/0001-65 UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME 2.900,00 
2.900,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 14.838.642/0001-79 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME 629,29 
629,29
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 399,73 
399,73
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 424,44 
424,44
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 60,50 
60,50
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 06.877.266/0001-01 BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. 7.234,30 
 14.838.642/0001-79 MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME 693,70 
7.928,00
 15.777,11


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 15.777,11

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 52.837,01