Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.062,75 |
1.062,75 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 41,40 |
41,40 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.900,00 |
2.900,00 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 14.838.642/0001-79 | MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME | 629,29 |
629,29 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 399,73 |
399,73 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 424,44 |
424,44 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 60,50 |
60,50 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 7.234,30 |
| 14.838.642/0001-79 | MOVIMENTO WEB E ARTES GRAFICAS SS LTDA-ME | 693,70 |
7.928,00 | | 15.777,11 |