Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 08.859.824/0001-23 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA. 50,00 
 49.054.513/0001-74 AUTO POSTO VILA AUGUSTA LTDA 95,03 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 285,00 
 63.001.341/0001-00 AUTO POSTO PRINCESA DOS CAMPOS LTDA 90,00 
 04.104.476/0001-23 CENTRO AUTOMOTIVO PETROCIN LTDA. 20,00 
540,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 19,95 
19,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 1.302,19 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 119,35 
1.421,54
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA (REFERENTE PAGTO DA PARC 01/12 DO DIARIO DE S.PAULO) 42,99 
42,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 465,00 
465,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULOS.A - TELESP 122,46 
122,46
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 698,46 
698,46
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 40,95 
40,95
 5.066,13


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 5.066,13

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 5.066,13