Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - abril/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 350,00 
350,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0029-50 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 70,65 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 314,62 
385,27
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 11.849.109/0001-14 ALVES & MORAIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.000,00 
7.000,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 200,32 
200,32
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 137,61 
137,61
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 7.260,00 
7.260,00
 17.247,95


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 17.247,95

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 44.371,61