Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - novembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.990.693/0001-00 AUTO POSTO PIRAI LTDA. 345,00 
 43.900.851/0001-01 PROTOTIPO AUTO POSTO LTDA. 300,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. 100,00 
745,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 67.933.200/0001-78 ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 5.004,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 300,00 
5.304,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 224,20 
224,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.932,96 
4.932,96
 11.206,16


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 11.206,16

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 199.511,87
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 180.757,55