Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CORONEL CAMILO - junho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.305.974/0001-71 SANTANA 2000 AUTO POSTO LTDA. 126,84 
126,84
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 323,70 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 145,00 
468,70
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 13.010.628/0001-10 MKT E.EFFECTOR COMERCIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. 881,99 
881,99
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 166,70 
166,70
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 03.584.717/0001-16 J.L.E. GRAFICA E EDITORA LTDA. - EPP 792,80 
792,80
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.696.938/0001-50 NIPPACK GRAPHICS EDITORA LTDA - EPP 120,41 
 49.509.086/0001-71 KONTATO GRAFICA LTDA ME 422,17 
542,58
 5.628,65


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 5.628,65

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.350,97
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.570,09