Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TONINHO PAIVA - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.802.836/0001-06 AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA 2.010,00 
2.010,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4,95 
4,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.635,15 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 545,70 
2.180,85
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 389,26 
389,26
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 215,12 
215,12
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 414,23 
414,23
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11.886,60 
11.886,60
 19.265,76


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 19.265,76

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 109.195,20