Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - abril/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.137.304/0001-44  ARTE BELA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 20,00 
 07.446.788/0001-03 AUTO POSTO RUDA LTDA. 100,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 169,00 
 63.001.341/0001-00 AUTO POSTO PRINCESA DOS CAMPOS LTDA 60,00 
 96.465.828/0001-94 LIDIA ALBUSSAMRA 30,00 
 05.580.211/0001-64 AUTO POSTO ALAMEDA SANTOS LTDA. 100,00 
479,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 17,55 
17,55
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 395,30 
395,30
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A 40,99 
40,99
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 573,06 
573,06
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,00 
1,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 44.260.065/0001-41 UNIÃO GRÁFICA LTDA. 7.250,00 
7.250,00
 10.373,83


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 10.373,83

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 27.132,63