Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - março/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 1.026,27 
1.026,27
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 90,00 
90,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 674,10 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 145,80 
819,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 588,29 
588,29
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 289,74 
289,74
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7.802,10 
7.802,10
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.361.361/0001-26 GRAFICA GTA LTDA ME 525,00 
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 475,68 
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 971,18 
1.971,86
 16.336,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 16.336,20

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.643,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 48.617,65