Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - setembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.965.332/0001-03 AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA 100,00 
100,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 450,00 
450,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 430,00 
430,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 143,52 
143,52
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 585,62 
585,62
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 32,28 
32,28
 4.528,21


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 4.528,21

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.931,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 44.676,12