Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MILTON LEITE - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.731.705/0001-28 BOULEVARD FARIA LIMA COM. VAREJ. DE COMBUS. LTDA 100,00 
 10.203.913/0001-69 AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 100,00 
 61.344.131/0001-80 POSTO DE SERVIÇO TUTOIA LTDA 200,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 100,00 
 05.051.921/0001-05 POSTO NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO LTDA. 100,00 
600,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,95 
1,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.193.548/0001-81 LMR PHILLA'S COMÉRCIO DE PRODUTOS REPROGRÁFICOS LTDA.-EPP 570,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 289,50 
859,50
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 529,32 
529,32
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.511.195/0001-58 BALCOLOR DIGITAL ATELIER GRÁFICO LTDA - ME 7.400,00 
7.400,00
 11.105,52


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 11.105,52

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 82.579,77