Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 317,29 
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 420,00 
737,29
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP 148,65 
148,65
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 185,00 
 43.283.811/0012-02 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 435,90 
 43.283.811/0060-00 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 302,50 
923,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.550,00 
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 84,00 
1.634,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 40,60 
40,60
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.189,20 
1.189,20
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 159,57 
159,57
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.328,93 
1.328,93
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.147,20 
1.147,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA ME 441,00 
441,00
 10.080,84


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 10.080,84

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 147.234,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 85.766,28