Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - dezembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 391,47 
391,47
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.361/0001-37 MAJU-GRAF GRÁFICA LTDA - ME 138,74 
 07.212.028/0001-31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 227,93 
366,67
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 294,80 
294,80
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.164.806/0001-96 YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA 145,19 
145,19
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 671,90 
671,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 261,40 
261,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.885,04 
2.885,04
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.827.320/0001-70 OSS. GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 257,66 
257,66
 7.923,17


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 7.923,17

Valor disponibilizado no ano de 2013R$ 217.307,25
Valor gasto no ano de 2013R$ 175.717,02