Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ROBERTO TRIPOLI - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 100,00 
100,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 153,85 
153,85
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA LTDA-ME 150,00 
150,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A. 34,49 
34,49
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 949,00 
949,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 381,54 
381,54
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 71,08 
71,08
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 211,95 
211,95
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.361.361/0001-26 GTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 213,07 
213,07
 4.914,02


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 4.914,02

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.318,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 9.498,52