Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 688,81 |
688,81 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.228,29 |
2.228,29 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 22,65 |
22,65 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0033-37 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 105,00 |
105,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 1.160,00 |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 69,00 |
1.229,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 40,90 |
| 60.579.703.0001/48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 60,60 |
| 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 34,70 |
136,20 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 35,15 |
35,15 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 891,90 |
891,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 188,26 |
188,26 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.660,99 |
1.660,99 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 228,04 |
228,04 | | 7.414,29 |