Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ROBERTO TRIPOLI - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 13.382.352/0001-09 QUELUZ AUTO POSTO LTDA 74,47 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 98,02 
 11.881.923/0001-16 AUTO POSTO S4 LTDA 100,00 
272,49
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 105,00 
105,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A. 32,90 
32,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 346,85 
346,85
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 169,57 
169,57
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 20,10 
20,10
 3.277,91


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 3.277,91

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 147.234,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.904,63