Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATTILA RUSSOMANNO - outubro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 10.227.806/0001-70 AUTO POSTO BUCHAMAS LTDA 140,00 
 06.698.960/0001-53 AUTO POSTO SHOPPING ARICANDUVA LTDA 50,00 
190,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 580,47 
580,47
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.289,55 
1.289,55
 4.391,02


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 4.391,02

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 147.234,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.961,76