Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATÍLIO FRANCISCO - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 959,06 
959,06
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 90,75 
90,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 897,30 
897,30
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 110,57 
110,57
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.724.511/0001-00 L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 2.500,00 
 96.335.567/0001-98 TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.900,00 
 08.916.006/0001-15 MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.500,00 
7.900,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.894,31 
1.894,31
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.678.558/0001-70 S4 GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP 1.045,51 
1.045,51
 14.612,25


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 14.612,25

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 100.494,02