Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ITALO CARDOSO - junho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 595,96 
 45.524.311/0001-98 ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. 157,04 
753,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 135,74 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 185,55 
321,29
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 44,90 
 43.283.811/0017-17 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 657,32 
702,22
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 128,20 
128,20
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 38,15 
38,15
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 985,00 
985,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 296,94 
296,94
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,20 
7,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 1.871,50 
1.871,50
 7.434,50


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 7.434,50

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.725,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.277,63