Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 50,00 
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 365,81 
415,81
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 168,23 
168,23
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 5.970,00 
5.970,00
 8.468,79


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 8.468,79

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 86.274,54