Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 47.182.050/0001-09 | AUTO POSTO BEIRIZ LTDA. | 1.153,21 |
1.153,21 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,50 |
4,50 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0013-93 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 1.039,00 |
1.039,00 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 05.497.018/0001-64 | CS DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA. | 265,00 |
265,00 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 28,00 |
28,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 447,30 |
447,30 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 453,91 |
453,91 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 343,60 |
343,60 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 87,21 |
87,21 | | 6.152,73 |