Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DALTON SILVANO - novembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 47.182.050/0001-09 AUTO POSTO BEIRIZ LTDA. 1.153,21 
1.153,21
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4,50 
4,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 1.039,00 
1.039,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 05.497.018/0001-64 CS DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA. 265,00 
265,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A. 28,00 
28,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 447,30 
447,30
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 453,91 
453,91
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 343,60 
343,60
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 87,21 
87,21
 6.152,73


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 6.152,73

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 179.953,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.824,86