Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - julho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.576.763/0001-36 PORTAL DE POA AUTO POSTO LTDA 50,00 
 06.027.115/0001-56 LIBERDADE AUTO POSTO DE SERV. E CONV. LTDA 30,00 
 08.936.359/0001-87 POSTO DE ABASTECIMENTO FIESTA LTDA 50,00 
 09.509.408/0001-68 AUTO POSTO PARADA XV LTDA 20,00 
 10.397.593/0001-25 AUTO POSTO F 430 LTDA 105,00 
 46.453.692/0001-24 ORATORIO POSTO DE SERVIÇOS LTDA 40,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 41,00 
 62.541.263/0001-65 AUTO POSTO JARDIM ITAQUERA LTDA 20,00 
 62.972.492/0001-34 POSTO BOLA PESADA LTDA 50,00 
 02.872.106/0001-00 POSTO ISOLA DERIV. DE PETROLAO LTDA 60,00 
466,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.546.975/0001-73 RELLUZ PAPELARIA E LAN HOUSE SOC. EMPR. LTDA-ME 30,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERV. LTDA 57,20 
87,20
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.487.821/0001-43 GAR@ARITO COM. DE PLACAS E CARIMBO LTDA-ME 62,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 173,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERV. LTDA 143,00 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 244,96 
 61.443.065/0001-04 ARMARINHOS MARTINS LTDA. 90,00 
712,96
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRILS.A 462,80 
462,80
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 644,94 
644,94
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 ACCI- JD SUZANA 7.665,00 
7.665,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA - ME 500,00 
500,00
 12.253,65


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 12.253,65

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.756,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.228,53