Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 1.102,31 |
1.102,31 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 88,65 |
88,65 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 515,55 |
515,55 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 1.099,00 |
1.099,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 423,01 |
423,01 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 305,28 |
305,28 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.849,50 |
5.849,50 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 1.962,18 |
1.962,18 | | 13.994,52 |