Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ROBERTO TRIPOLI - abril/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 123,00 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 134,03 
257,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 198,35 
198,35
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORA LTDA-ME 105,00 
105,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A. 32,90 
32,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 224,00 
224,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 381,54 
381,54
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 170,66 
170,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 16,75 
16,75
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.361.361/0001-26 GTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA 584,69 
584,69
 4.301,92


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 4.301,92

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 23.465,77