Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. | 120,01 |
| 08.859.824/0001-23 | SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA. | 50,00 |
| 43.832.120/0001-68 | POSTO TARUMA LTDA. | 50,00 |
| 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 236,04 |
| 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 230,00 |
686,05 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,95 |
7,95 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0061-90 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 459,60 |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 743,40 |
| 43.283.811/0019-89 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 689,40 |
1.892,40 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. | 42,99 |
42,99 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 252,05 |
252,05 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 732,73 |
732,73 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.082,22 |
4.082,22 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 00.924.420/0001-64 | PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA. | 650,00 |
| 07.936.937/0001-12 | PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. | 7.200,00 |
7.850,00 | | 17.877,39 |