Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 120,01 
 08.859.824/0001-23 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEDRODAVI LTDA. 50,00 
 43.832.120/0001-68 POSTO TARUMA LTDA. 50,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 236,04 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 230,00 
686,05
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,95 
7,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0061-90 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 459,60 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 743,40 
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 689,40 
1.892,40
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 42,99 
42,99
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 252,05 
252,05
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 732,73 
732,73
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.082,22 
4.082,22
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.924.420/0001-64 PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA. 650,00 
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.200,00 
7.850,00
 17.877,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 17.877,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.331,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 147.791,52