Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATÍLIO FRANCISCO - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.142,23 
1.142,23
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 103,31 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 168,60 
271,91
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 826,10 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 63,04 
889,14
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.724.511/0001-00 L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. 2.462,50 
 96.335.567/0001-98 TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.882,90 
 08.916.006/0001-15 MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3.500,00 
7.845,40
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 135,11 
135,11
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 309,46 
309,46
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 566,96 
566,96
 13.491,21


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 13.491,21

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 147.234,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.624,40