Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CALVO - outubro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.882.964/0001-68 AUTO POSTO ANHEMBI LTDA 820,00 
820,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME 2.840,74 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DESÃO PAULO 327,00 
3.167,74
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME 1.857,00 
1.857,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 11.494.600/0001-70 WELINGTON VIEGAS SOUSA 5.946,00 
5.946,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 65.937.633/0001-76 BRAS PEREIRA COMUNICAÇÃO EDITORA JORNALISTICA LTDA ME 848,24 
 64.037.021/0001-64 M&C SISTEMAS INFORMATICA LTDA. 151,76 
 16.443.819/0001-63 SALGADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.000,00 
8.000,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 507,82 
507,82
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0026-61 ACC 1 JD SÃO PAULO- CORREIOS 7.800,00 
7.800,00
T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
 03.159.248/0001-98 D & R PROJETO DESPERTAR S/C LTDA. - ME 7.236,00 
7.236,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 12.064.476/0001-75 CANDIDO E OLIVEIRA GRAFICA LTDA EPP 319,75 
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA-EIRELI 7.680,25 
8.000,00
 45.983,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 45.983,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 181.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 162.120,24