Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOÃO ANTONIO - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.298,52 
1.298,52
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 741,55 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 232,00 
973,55
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRENSA FOLHA DA MANHÃ S/A. 47,90 
 02.183.757/0001-93 ABRIL S/A 144,13 
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇOES SA 37,99 
230,02
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ON LINE - UOL 35,85 
35,85
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 221,69 
221,69
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 634,46 
634,46
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.360,90 
5.360,90
 10.371,92


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 10.371,92

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 77.789,90