Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARSELINO TATTO - abril/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.299.881/0001-07 AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA 552,75 
552,75
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 1.079,00 
1.079,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 O ESTADO DE S. PAULO 172,35 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A 52,90 
225,25
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 250,43 
250,43
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.071,40 
1.071,40
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.359.198/0001-18 MARKEGRAF COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME 5.320,00 
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME 1.189,20 
 10.917.231/0001-18 JCA GRÁFICA - JOAQUIM FERREIRA JUNIOR GRÁFICA 1.480,00 
7.989,20
 12.882,78


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 12.882,78

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 37.010,35