Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 1.039,00 |
1.039,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 228,75 |
228,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 617,20 |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.681,35 |
2.298,55 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 59,00 |
59,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 794,79 |
794,79 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 267,70 |
267,70 | | 6.402,54 |