Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.483.064/0001-01 AUTO POSTO CRISTAL LTDA 1.039,00 
1.039,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 228,75 
228,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 617,20 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.681,35 
2.298,55
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 59,00 
59,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 794,79 
794,79
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 267,70 
267,70
 6.402,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 6.402,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 67.303,85