Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - novembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.657.239/0001-90 AUTO POSTO CIDADE DOIS LTDA 100,00 
 06.261.544/0001-93 GRAÇANDU AUTO POSTO LTDA. 100,00 
 10.763.796/0001-98 A. ALEIXO FERREIRA 100,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 200,00 
 49.098.957/0001-01 AUTO POSTO MESTRE LTDA 50,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 50,00 
600,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6,90 
6,90
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 1.600,60 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 489,00 
2.089,60
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 622,00 
622,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 830,30 
830,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 177,41 
177,41
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.200,00 
7.200,00
 14.175,25


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 14.175,25

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 190.162,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 109.710,11