Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.729.287/0001-83 AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. 100,00 
 08.179.842/0001-64 CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA 100,00 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 100,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 500,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. 100,00 
900,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 67.933.200/0001-78 ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 1.960,00 
 05.163.752/0001-97 CHOW YEOU YIH CARTUCHO - ME 120,00 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 396,69 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 39,45 
2.516,14
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 11,90 
11,90
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 173,40 
173,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.580,03 
2.580,03
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. 7.852,60 
7.852,60
 16.365,07


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 16.365,07

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.331,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.630,57