Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ AMÉRICO - outubro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 658,25 
658,25
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9.892,54 
9.892,54
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 05.145.676/0001-97 EDITORA FRJ LTDA-ME 3.906,42 
3.906,42
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.691.829/0001-27 FORMA CERTA CTP DIGITAL LTDA 3.260,32 
3.260,32
 20.048,53


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 20.048,53

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.588,19