Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ AMÉRICO - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA 1.118,52 
1.118,52
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 577,30 
577,30
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 52,90 
52,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 147,76 
147,76
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 274,45 
274,45
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 744,80 
744,80
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.115,45 
1.115,45
 6.195,93


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 6.195,93

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.970,75