Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - outubro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 540,84 
540,84
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.228,29 
2.228,29
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 376,80 
 07.212.028/0001.31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 180,00 
 07.212.028/0001-31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 610,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 171,00 
 43.283.811/0057-04 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 14,80 
1.352,60
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 402,14 
402,14
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.289.800/0001-25 SAMBA INTERNET DO BRASIL LTDA. - EPP 129,90 
129,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 224,40 
224,40
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 160,00 
160,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.916,40 
6.916,40
 12.404,57


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 12.404,57

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.370,31