Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NETINHO DE PAULA - junho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 710,68 
710,68
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 64,05 
64,05
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 33,60 
33,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 06.877.266/0001-01 BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA 600,00 
600,00
 3.739,33


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 3.739,33

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 19.174,23