Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - março/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 735,72 
735,72
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 737,90 
737,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 57,90 
57,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
 06.696.907/0001-13 PAULO COSTA INFORMATICA - ME 2.051,37 
2.667,78
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 191,15 
191,15
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.057,41 
1.057,41
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 55,00 
55,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 14.364.729/0001-51 SMALL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 4.832,32 
4.832,32
 12.866,18


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 12.866,18

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.862,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 44.968,44