Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - janeiro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 207,72 
207,72
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 54.651.716/0011-50 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 248,80 
248,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 84,00 
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.550,00 
1.634,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 40,60 
40,60
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.189,20 
1.189,20
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 160,66 
160,66
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 414,86 
414,86
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.218,55 
1.218,55
 7.445,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 7.445,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 7.445,39