Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAIR TATTO - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.299.881/0001-07 AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA 1.478,39 
1.478,39
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0003-11 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 286,90 
286,90
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA-ME 2.477,50 
2.477,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP 150,00 
150,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 295,74 
295,74
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 262,34 
262,34
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.651.238/0001-87 FABRICA SETE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 4.756,80 
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA-ME 2.973,00 
7.729,80
 15.329,71


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 15.329,71

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 106.290,06