Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - junho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 08.516.363/0001-96 PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. 100,00 
 61.655.346/0001-12 AUTO POSTO LUZ DA RADIAL LTDA 50,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 420,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 200,00 
 62.972.492/0001-34 POSTO BOLA PESADA LTDA. 100,00 
 08.179.842/0001-64 CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA 100,00 
970,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 67.933.200/0001-78 ITALIVROS - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 1.058,50 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 137,90 
 07.694.405/0004-69 FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME 80,00 
 44.932.077/0001-75 COMAVI COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA. 468,00 
1.744,40
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 20,90 
20,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DESÃO PAULO S.A. - TELESP 294,17 
294,17
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 159,58 
159,58
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9.150,04 
9.150,04
 12.339,09


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 12.339,09

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 89.156,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 57.244,49