Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - maio/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 985,25 
985,25
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 624,10 
624,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 342,53 
342,53
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 296,74 
296,74
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.407,37 
5.407,37
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 827,49 
827,49
 12.231,52


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 12.231,52

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 62.802,97