Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - fevereiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 35,00 
 07.389.895/0001-47 R.Q.O. AUTO POSTO LTDA. 70,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 100,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 144,90 
 68.452.697/0001-75 GABRIEL ALFIO TOMASELLI 108,49 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 385,17 
843,56
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 157,50 
157,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0061-90 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 459,60 
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 573,30 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 792,50 
1.825,40
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 03.687.592/0001-50 VALOR ECONOMICO S.A. 533,11 
533,11
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 540,00 
540,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 225,63 
225,63
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 826,54 
826,54
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.852,87 
3.852,87
 11.135,61


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 11.135,61

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.718,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.839,95