Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - agosto/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 785,59 
785,59
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 153,90 
153,90
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.280,70 
1.280,70
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. 109,30 
 04.575.883/0001-19 FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA 40,00 
149,30
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME 327,03 
327,03
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.223,85 
1.223,85
 6.251,37


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 6.251,37

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 130.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 38.696,78