Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARTA COSTA - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.045.884/0001-10 AUTO POSTO TUPI LTDA. 757,05 
757,05
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 339,74 
339,74
L - PROVEDOR DE INTERNET
 910.883.28/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 113,87 
113,87
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 211,12 
211,12
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 13.130,22 
13.130,22
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 59.309.054/0001-86 LENE GRÁFICA E EDITORIA LTDA. 4.410,45 
4.410,45
 20.677,20


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 20.677,20

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 156.223,41