Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - setembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.965.332/0001-03 AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA 335,05 
 05.137.301/0001-85 AUTO POSTO SAUIPE LTDA. 100,00 
435,05
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 170,50 
170,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 450,00 
450,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 430,00 
 04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 203,77 
633,77
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 129,65 
129,65
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 32,05 
32,05
 4.500,06


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 4.500,06

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.434,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 47.071,15